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朝阳市人大常委会办公室部门决算 (2015年)
上一篇    来源:办公室     2016/9/1 16:41:18    下一篇



朝阳市人大常委会办公室部门决算(2015年)

    目    录



    第一部分  朝阳市人大常委会概况

      一、主要职责

      二、部门决算单位构成

    第二部分  朝阳市人大常委会办公室2015年部门决算表

      一、收支决算总表

      二、支出决算表

      三、公共财政拨款支出决算明细表

      四、“三公”经费决算表

  第三部分  朝阳市人大常委会办公室2015年部门决算情况说明




第一部分 朝阳市人大常委会概况


    一、主要职责

    朝阳市人民代表大会常务委员会是朝阳市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。它由市人民代表大会选举产生,每届任期五年。常委会会议由主任召集并主持,每两个月至少举行一次。常委会会议的决议,由常委会以全体组成人员的过半数通过。常委会全体会议设旁听席。朝阳市人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。

    主要职权:

    (一)在本市范围内,保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

    (二)领导或主持市人民代表大会代表的选举,指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举,召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

    (三)讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

    (四)根据市人民政府的建议,决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

    (五)在市人民代表大会闭会期间,根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定和颁布本市地方性法规。

    (六)监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员 的申诉和意见。

    (七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

    (八)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

    (九)决定授予地方的荣誉称号。

    (十)行使市人民代表大会授予的其他职权。


    二、部门决算单位构成

    市人大常委会内设行政机构1个。


第二部分  朝阳市人大常委会办公室2015年部门决算表


2015年度收入支出决算总表
公开01
部门: 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项    目 行次 金额
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 1476.41 一、一般公共服务支出 17 1120.49
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 18
二、上级补助收入 3 三、国防支出 19
三、事业收入 4 四、公共安全支出 20
四、经营收入 5 五、教育支出 21
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 22
六、其他收入 7 七、社会保障和就业支出 23 400.54
8 24
本年收入合计 9 1476.41 本年支出合计 25 1521.02
用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 26
年初结转和结余 11 44.63   其中:提取职工福利基金 27
  其中:项目支出结转和结余 12 19.88         转入事业基金 28
13 年末结转和结余 29 0.02
14   其中:项目支出结转和结余 30
15 31
总计 16 1521.04 总计 32 1521.04
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2015年度收入决算表
公开02表
部门: 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1476.41 1476.41
行政运行 849.47 849.47
一般行政管理事务 122.40 122.40
机关服务 14.20 14.20
人大会议 90.00 90.00
归口管理的行政单位离退休 400.34 400.34
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年度支出决算表
公开03表
部门: 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1521.02 1288.74 232.28
行政运行 874.02 874.02
一般行政管理事务 142.28 142.28
机关服务 14.18 14.18
人大会议 90.00 90.00
行政单位离退休 400.54 400.54
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2015年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门: 金额单位:万元
   
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1476.41 一、一般公共服务支出 15 1120.49 1120.49
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16
3 三、国防支出 17
4 四、公共安全支出 18
5 五、教育支出 19
6 六、科学技术支出 20
7 七、社会保障和就业支出 21 400.54 400.54
8 22
本年收入合计 9 1476.41 本年支出合计 23 1521.02 1521.02
年初结转和结余 10 44.63 年末结转和结余 24 0.02 0.02
  一般公共预算财政拨款 11 25
  政府性基金预算财政拨款 12 26
13 27
合计 14 1521.04 合计 28 1521.04 1521.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
部门: 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目  支出 合计 基本
支出
项目  支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 44.63 24.75 19.88 1476.41 1264.01 212.4 1521.02 1288.74 232.28 0.02 0.02
行政运行 24.55 24.55 849.47 849.47 874.02 874.02
一般行政管理事务 19.88 19.88 122.4 122.4 142.28 142.28
机关服务 14.2 14.2 14.18 14.18 0.02 0.02
人大会议 90 90 90 90
行政单位离退休 0.2 0.2 400.34 400.34 400.54 400.54
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 金额单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,288.74 897.79 390.95
基本工资 184.42 184.42
津贴补贴 207.75 207.75
奖金 59.76 59.76
办公费 37.52 37.52
印刷费 19.98 19.98
咨询费 0.7 0.7
手续费 12.77 12.77
水费 28.18 28.18
电费 15.03 15.03
邮电费 8.77 8.77
取暖费 36.78 36.78
差旅费 55.95 55.95
维修费 11.37 11.37
会议费 22.06 22.06
公务接待费 1.36 1.36
劳务费 103.63 103.63
公务用车运行维护费 36.86 36.86
离休费 21.26 21.26
退休费 137.96 137.96
抚恤金 18.28 18.28
生活补助 220.53 220.53
医疗费 2.5 2.5
奖励金 0.06 0.06
住房公积金 45.28 45.28
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
部门: 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目  支出 合计 基本
支出
项目  支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
公开08
部门: 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余  分配 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目  支出 合计 基本
支出
项目  支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计
注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
�励金 0.06 0.06 住房公积金 45.28 45.28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门名称: 单位:万元
项    目 2014年决算数 2015年决算数
合    计 43.39 38.22
1、因公出国(境)费
2、公务接待费 10.6 1.36
3、公务用车购置及运行费 32.79 36.86
其中: (1)公务用车运行维护费 32.79 36.86
      (2)公务用车购置
注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 朝阳市人大常委会办公室2015年部门决算情况说明


    一、关于朝阳市人大2015年收支决算的总体说明

    按照综合决算的原则,朝阳市人大所有收入和支出均纳入部门决算管理。朝阳市人大2015年收支总决算1476.41万元。

    二、关于朝阳市人大2015年“三公”经费决算情况说明

    按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2015年“三公”经费决算数38.22万元,其中:公务接待费1.36万元,公务用车购置及运行费36.86万元。


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